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생산업체 수출환급신고서 작성 방법

생산업체 수출환급신고주의사항:

첫째, 수출 신고서와 부가가치세 신고서의 대응:

1, 부가가치세 세금 신고서 메인 테이블 7 열 = 수출환급요약표 2 열

2. 부가가치세 세금신고서 마스터 테이블 15 열 = 수출환급요약표 24 열

3. 부가가치세 세금 신고서

(2) 수출환급요약표 18 열 = 15 열

2. 이번 커버 백 환급 총액: 수출환급' 무환급' 요약표입니다.

3. 수출자산표에서 이번 달 수출총액은 인민폐: 요약표 제 6 열 현재 금액입니다.

넷째, 비 FOB 수출:

1, CIF: 해운료와 보험료가 필요한 송장 사본 (두 줄로 나누어 발행해야 함);

2, C & ampf: 해운료 청구서 사본이 필요합니다.

5. 수출신고서와 부가가치세신고서 사이에 차이가 없도록 노력하십시오. 차이가 있으면 첫 번째 단계의 문 관계에 따라 조정합니다.

6. 상품감기 절차: (지난달 상품번호 기입 또는 수량채우기 등의 문제가 있다면 이번 달에 감기 작업을 할 수 있습니다.)

1. 2 단계에서' 수출화물 상계 상세내역 생성' 을 클릭합니다.

2. 레코드 상세내역을 클릭하여 텍스트 상자를 표시합니다.

3. 현재 레코드를 선택하고 제거 전 모든 문서 수집을 선택합니다. 모든 서류가 다 수집되면 "BH" 생성 네거티브 세부 사항을 채우고, 시스템은 기본적으로 일련 번호 Z000 을 생성하고, 각 구역국의 요구에 따라 일련 번호를 조정합니다 (대부분의 구역에서는 일련 번호를 변경할 필요가 없고, 어떤 것은 일련 번호를 재정렬해야 하며, 정확한 데이터를 입력한 후 오른쪽 위에 있는 "일련 번호 재정렬" 을 클릭할 수 있음).

4. 정확한 데이터 입력: 2 단계에서' 수출화물 상세 신고 데이터 입력' 을 클릭하여 정확한 데이터를 입력합니다. 주목해야 할 것은 "플래그에 BH 를 채우지 않는다" 는 것이다. 일련 번호를 재정렬해야 하는 경우 오른쪽 위 모서리에 있는 일련 번호를 클릭하여 재정렬한 다음 저장을 클릭합니다. 일련 번호를 다시 정렬할 필요가 없습니다.

7. 수출월 수출송장을 발행하고 수입회계를 합니다.

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