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순수 대외 무역 수출 기업의 세금 신고서를 작성하다

주 보고서의 8 열과 9 열 (수출량)

일정 1 제 16 열 (수출량은 마스터 테이블 8, 9 열 데이터와 동일).

일정 ii, 24, 25 및 26 열

내부 판매가 없다면 이렇게 많이 작성하기만 하면 됩니다.

정상적인 상황에서는 세무서가 통과하지 않겠죠? 만약 증명서가 일치한다면, 너는 그 달에 공제를 신고해야 한다. 세무서 직원은 세금을 신고할 때 제출해야 합니까? 또한 수출의 경우 부가가치세 매입은 26 란에 기입해야 하며 세법에 따라 공제가 허용되지 않습니다. 나는 일찍이 이런 실수를 한 적이 있다. 나는 인증만 하고 공제비는 신고하지 않았다. 세무서는 허용되지 않습니다. 나는 다시 한 번 작성해서 신고한 세금을 다시 채웠다. 이런 경우 세무서 직원을 때리거나 그들의 핫라인 12366 을 칠 수 있다.

이것은 세법에 따라 원래 공제가 허용되지 않았다. 만약 네가 공제액 칸을 작성했다면, 그것은 너의 그 호의 세금 신고서가 틀렸다는 것을 의미한다. 세무국에 이전 데이터를 삭제하라고 요청할 수 있을지 모르겠네요. 지금 정확하게 신고하세요? 나는 선전에서 잘못을 발견하면 세금 신고 데이터를 변경할 수 있다는 것을 알고 있지만, 나는 지금까지 너희들의 이런 상황을 만나 본 적이 없다. 어떻게 조작해야 할지 잘 모르겠다. 당신들의 세무서가 말한 대로 하는 것이 좋습니다!

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