첫째, 수출 상품의 상세한 입력.
1. 생산기업 수출환급신고시스템 V 15.0 SP 1 (이하 세금 환급시스템) 에 등록하고 기본 데이터 수집-수출화물 노무 상세 입력-수출화물 상세 입력을 클릭합니다.
2. 세관 신고서 정보에 따라 수출 상세내역 데이터를 입력합니다. 먼저 일련 번호를 입력합니다. 일반적으로 000 1, 0002,003 등과 같은 네 자리 숫자입니다.
3. 수출일: 신고서를 작성한 수출일.
참고: 신고서에는 두 개의 날짜가 있습니다. 제발 신고 날짜를 기입하지 마세요.
4. 수출신고번호: 18 의 신고번호를 먼저 입력하고 00 1 을 추가합니다. 같은 신고서에 수출기록이 두 개 이상 있다면 제 2 조에 002 등을 더하는 등.
5. 해외 인민폐: 수출화물이 어떻게 거래되든 여기에 반드시 해외가격을 기입해야 한다. 시스템이 자동으로 인출한 해외 인민폐 가격이 장부와 일치하지 않을 경우, 세금 환급 시스템이 장부와 일치하도록 환율을 거꾸로 재입력할 수 있다.
셋째, 상세한 신고 데이터를 확인하세요.
넷. 부가가치세 세금 신고 입력.
1. 이전 단계에서 상세 정보를 입력한 후 종료하고 부가가치세 세금 신고서를 입력합니다.
추가를 클릭하고 부가가치세 신고서 데이터를 입력합니다.
3. 일반적으로 전출된 매입세액 = 공제할 수 없는 세액 = 세금과 세금 환급의 차이.
주의: 현재 기간에 비정상적인 전출이 발생하는 경우 세액 공제 = 매입세 전출+비정상적인 전출을 공제해서는 안 됩니다.
동사 (verb 의 약어) 공제 세금 환급신고의 요약 및 입력.
1. vat 세금 신고를 입력 및 탈퇴한 후 면세 신고 요약 입력에 들어갑니다.
2. 이 단계에서는 "추가" 를 클릭한 다음 enter 키를 누르기만 하면 됩니다. 데이터는 세금 환급 시스템에서 자동으로 가져오며 표의 데이터는 수정할 수 없습니다.
6. 면제 세금 환급 신청 자료 입력.
일곱. 면세 및 환불에 대한 신고 데이터를 생성합니다.
1 은 다음 그림과 같습니다.
2. 나타나는 인터페이스에서 확인을 클릭합니다.
3. 면세 신고 데이터를 생성한 후 대화 상자를 팝업하고 확인을 다시 클릭합니다.
4. 원격 예심 파일을 생성합니다.
이상은 생산업체 수출 세금 환급 신고 시스템의 상세한 운영 절차입니다.